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Examinando por Autor "Gómez Fernández, Máximo Gentil"

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    Propuesta de adaptación de un modelo de sistema de control interno para los procesos funcionales de auditoría y contabilidad de la empresa Mulata-Núcleo Sectorial de Confecciones del Norte del Cauca S.A.S. ubicada en el municipio de Puerto Tejada - Cauca
    (Universidad del Valle, 2026) García Ramos, Yenni Fernanda; Gómez Fernández, Máximo Gentil
    El presente trabajo de grado tiene como objetivo proponer la adaptación de un sistema de control interno para los procesos funcionales de auditoría y contabilidad en la empresa Mulata Confecciones, con el fin de fortalecer la gestión organizacional, mejorar la confiabilidad de la información financiera y optimizar la eficiencia operativa. La investigación se fundamenta en el modelo COSO III, el cual proporciona un marco estructurado basado en cinco componentes: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y supervisión. Metodológicamente, el estudio se desarrolló bajo un enfoque descriptivo y aplicado, mediante el análisis de los procesos de compras, facturación e inventarios, identificando debilidades en la segregación de funciones, control documental y seguimiento de operaciones. A partir de este diagnóstico, se diseñaron estrategias orientadas a mitigar riesgos, fortalecer los controles y establecer lineamientos claros que contribuyan al cumplimiento de los objetivos organizacionales. Los resultados evidencian que la implementación de un sistema de control interno adecuado permite prevenir fraudes, mejorar la toma de decisiones y garantizar la protección de los recursos de la empresa. En conclusión, la propuesta planteada constituye una herramienta fundamental para el fortalecimiento de la estructura administrativa y financiera de Mulata Confecciones, promoviendo la mejora continua y la sostenibilidad empresarial.
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