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Examinando por Materia "COSO II"

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    PublicaciónAcceso abierto
    Caracterización de la aplicabilidad del control interno en las Pymes del municipio de Roldanillo
    (Universidad del Valle, 2017) Orrego Duque, Yeison Fabián; Duque Carvajal, Nelsy
    Cada día las empresas colombianas, debido a múltiples factores tanto políticos como económicos y financieros, se enfrentan a diversas situaciones que logran medir la capacidad de reacción y competitividad de las mismas. Es importante el poder detectar y prevenir a tiempo aquellas situaciones bien sean oportunidades o amenaza, situaciones que pueden beneficiar o poner en peligro el normal desarrollo y crecimiento de las empresas de la región, por lo tanto; nos generamos las siguientes preguntas: ¿Cómo se logran prevenir y detectar dichas amenazas, riesgos o situaciones problemáticas?, pues bien no es necesario analizar demasiado una empresa para poder decir, que la razón principal que ha motivado la realización de este proyecto se basa en poder establecer si en realidad las pymes del municipio de Roldanillo aplican un control interno; cómo lo hacen y de qué manera esta herramienta logra contribuir a estas empresas para detectar las amenazas, los riesgos y solucionar los problemas sistematizando las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las pymes en Roldanillo que aplican control interno?, ¿Qué procedimientos de control interno realizan las pymes del municipio?, ¿Al aplicar control interno cuàl es la contribución que tiene este a las pymes de municipio?
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    PublicaciónAcceso abierto
    Diseño de un sistema de control interno bajo el modelo COSO II en la empresa Oxycenter Home Care S.A.S. del municipio de Cartago Valle del Cauca
    (Universidad del Valle, 2018) Beitia Carmona, Leydi Marcela; Devia Gallego, Alexis; Duque Carvajal, Nelsy
    La presente investigación Diseño de un sistema de control interno bajo el modelo Coso II en la empresa Oxycenter Home Care S.A.S del municipio de Cartago Valle del Cauca, se desarrolló mediante tres ejes temáticos que se traducen inicialmente en la aplicación de una herramienta investigativa (lista de chequeo), a partir de la cual se diagnosticó la situación actual del control interno en la empresa Oxycenter Home Care S.A.S; posteriormente se identificaron las actividades de la empresa de acuerdo a las áreas estratégicas, funcionales, misionales o de apoyo, y por último se estructuró un manual que se ajusta a las características y necesidades de gestión administrativa, financiera y toma de decisiones de la empresa objeto de estudio. La investigación fue de carácter descriptivo y explicativo no experimental, el diseño de tipo documental, teniendo como método el inductivo y cuantitativo, además de la aplicación de diversas técnicas que permitieron el desarrollo de variables como la revisión y consulta, aplicación de listas de chequeo y la observación. El resultado obtenido en el desarrollo del presente trabajo fue el de plasmar el modelo COSO II en un manual que responde a las necesidades demandadas en diferentes procesos, definiendo de esta manera los procedimientos, políticas y demás medidas de control que contribuyen en la minimización de riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos y recursos de la empresa objeto de intervención.
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    PublicaciónAcceso abierto
    Diseño de un sistema de control interno para la Cooperativa de Trabajo Asociado-CTA- Coexistir Integral.
    (2019-07-25) Montaña García, Daniela; Montaño Orozco, Edilberto
    El presente proyecto tiene como propósito diseñar una propuesta de sistema de Control Interno para la Cooperativa de Trabajo Asociado Coexistir Integral C.T.A, que le permita desarrollar adecuadamente sus actividades brindando una herramienta de coordinación de métodos y procedimientos, tanto en lo contable como en lo financiero, que le posibilitara la consecución de los fines de los asociados de la cooperativa. En el desarrollo del presente trabajo se definen el objetivo general y los objetivos específicos, un marco conceptual que permitiese comprender los principales conceptos que se desarrollan y se expone los aspectos metodológicos desarrollados; en segunda instancia, se presenta la entidad y el entorno de la misma, exponiendo su estructura organizacional y normativa, un diagnóstico interno de la cooperativa Coexistir Integral, identificando las fortalezas y debilidades de la entidad; finalmente se realiza una caracterización de los componentes de control interno y en la cooperativa de trabajo asociado Coexistir Integral y con ello, se legra generar u serie de recomendaciones, sugerencias y propuestas para el proceso de implementación de un sistema de control interno.
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    PublicaciónAcceso abierto
    El rol de los contadores profesionales en el ejercicio del control y la auditoría en la crisis de las hipotecas subprime en los Estados Unidos [recurso electrónico]
    (2019-08-15) Campo Caballero, Diana Patricia; Montaño Perdomo, John (Director de Tesis o Trabajo de Grado)
    A través de la historia se han presentado diferentes casos de fraudes organizacionales que han terminado afectando la economía de los países en los que se han generado y en algunos casos han tenido repercusiones a nivel internacional. Este es el caso de la hipotecas subprime, un caso de fraude organizacional que terminó por generar una de las más grandes crisis financieras en los Estados Unidos en los últimos 15 años. El rol de los contadores profesionales en el ejercicio del control y la auditoría en la crisis de las hipotecas subprime en los Estados Unidos, es una investigación que, mediante un enfoque metodológico de tipo cualitativo-descriptivo basado en la revisión documental de fuentes secundarias, da cuenta de la actuación de los contadores profesionales en el ejercicio del control y la auditoría durante la crisis de las hipotecas subprime para establecer su responsabilidad en la crisis.
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