Este trabajo presenta la evaluación al sistema de control interno en el proceso de tesorería de la empresa de servicios públicos de bahía solano bajo el modelo coso i, con el fin de analizar la madurez del control interno en el proceso de tesorería de la empresa y a partir de esta diseñar un plan de mejora para cada uno de los hallazgos encontrados en la evaluación. Inicialmente se realizó la caracterización de la estructura organizacional del proceso de tesorería en la empresa, seguido de una reseña del modelo COSO I y de su aplicabilidad en el sector empresarial, posteriormente se realizó un análisis al proceso de tesorería de acuerdo con los componentes del COSO I, esto para concluir en el diseño de un plan de mejora según los riesgos encontrados en la evaluación.